Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 258/23 osciloskop 345,83 s DPH 055/23 14.12.2023 Conrad Electronic ČR s.r.o. 15.12.2023
    Faktúra 278/22 oprava elektroinštalácie a počítačových rozvodov 9 503.88 s DPH 055/22 16.12.2022 Optiman s.r.o. 20.12.2022
    Faktúra 212/21 chlór sodný, kyselína sýrová, Dinofloc do bazéna 228,30 s DPH 055/21 29.11.2021 Wellness systémy, s.r.o. 03.12.2021
    Faktúra 194/20 dávkovače utierok 167,50 s DPH 055/20 12.10.2020 Bytox s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 232/19 Výpočtová technika 869,48 s DPH 055/19 28.11.2019 Alza.sk s.r.o. 06.12.2019
    Faktúra 211/18 časopisy 99,00 s DPH 055/18 19.10.2018 Bridge Publishing House International 26.10.2018
    Faktúra 216/16 vybavenie telocvične 2 530.00 s DPH 055/16 16.11.2016 Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT 21.11.2016
    Faktúra 246/25 verejná správa 265,68 s DPH 054/25 28.10.2025 Poradca podnikateľa žilina Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 07.11.2025
    Faktúra 011/24 mikulášske balíčky 285,26 s DPH 054/24 28.11.2024 Sintra 06.12.2024
    Faktúra 257/23 flament Pet-G black 35,46 s DPH 054/23 14.12.2023 COLOR FILAMENTS, s.r.o. 15.12.2023
    Faktúra 263/22 zámky 464,00 s DPH 054/22 07.12.2022 Bytox 09.12.2022
    Faktúra 215/21 výpočtová technika 1 995,50 s DPH 054/21 03.12.2021 Alza sk s.r.o. 10.12.2021
    Faktúra 193/20 masky 637,00 s DPH 054/20 12.10.2020 Jarident s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 231/19 Výpočtová technika 2 838,30 s DPH 054/19 26.11.2019 Alza.sk s.r.o. 06.12.2019
    Faktúra 245/18 dodávka výmena skiel 431,00 s DPH 054/18 29.11.2018 PROFI - spol., s.r.o. 30.11.2018
    Faktúra 254/24 kancelárske potreby 117,37 s DPH 053/24 21.11.2024 Papyrus, s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 256/23 3D tlačiareň 736,48 s DPH 053/23 14.12.2023 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 15.12.2023
    Faktúra 015/22 mikulášske balíčky 231,91 s DPH 053/22 06.12.2022 Sintra 09.12.2022
    Faktúra 199/21 doplnenie lekárničky-bazén 25,91 s DPH 053/21 04.11.2021 Lekáreň RPT, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 191/20 upratovací vozík 547,20 s DPH 053/20 08.10.2020 MB PRESTIGE s.r.o. 09.10.2020
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/7608
    • Prihlásenie