|
|
Faktúra |
163/12
|
čistiace potreby v ŠJ
|
784,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/12
|
Kniha: Východné Slovensko v letokruhoch národa
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
príplatok ku strave
|
1 250,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Školská jedáleň pri SPŠ Poprad |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
009/12
|
príplatok ku strave
|
181,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Školská jedáleň pri SPŠ Poprad |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
229/12
|
potraviny
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
MIlan Rusnačko |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
230/12
|
potraviny
|
91,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
231/12
|
potraviny
|
357,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
PJ HAM s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
228/12
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
revízie horákov
|
356,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
226/12
|
potraviny
|
183,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
MIlan Rusnačko |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
výkony bezp. technika
|
19,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
TATRAHASIL |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
čistiace potreby
|
13,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
224/12
|
potraviny
|
95,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
225/12
|
potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
223/12
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
222/12
|
potraviny
|
238,78 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
221/12
|
potraviny
|
80,17 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
220/12
|
potraviny
|
314,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
217/12
|
potraviny
|
59,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
DC Nordia s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
materiál pre potreby žiakov SOČ MRP sponzorské
|
18,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2012 |