|
|
Faktúra |
259/12
|
potraviny
|
280,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
262/12
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
261/12
|
potraviny
|
102,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
PJ HAM s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
260/12
|
potraviny
|
169,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
181/12
|
hygienické potreby
|
13,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182/12
|
výkon bezpečnostného technika
|
19,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
TATRAHASIL |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012/PČ
|
materiál za zákazku
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
SPANDEX s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
258/12
|
potraviny
|
46,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180/12
|
revízia horákov a plynovodu
|
238,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
257/12
|
potraviny
|
118,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
256/12
|
potraviny
|
312,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
254/12
|
potraviny
|
215,09 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
PJ HAM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
179/12
|
systémová podpora Magmy za 3.Q 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
255/12
|
potraviny
|
303,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
253/12
|
potraviny
|
46,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
251/12
|
potraviny
|
145,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
250/12
|
potraviny
|
138,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
DC Nordia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178/12
|
revízie hasiacich prístrojov
|
424,93 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
TATRAHASIL |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
252/12
|
potraviny
|
364,62 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
249/12
|
potraviny
|
83,74 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |